2018年,县审计局依照相关规定对我局2016年至2017年部门决算情况进行了审计。审计结果客观反映了我局部门决算真实情况和存在的问题。对于审计指出的问题,我单位高度重视,及时制定整改方案,成立了由主要领导任组长的整改领导小组,严格按要求组织完成了审计整改工作。现将审计整改情况公告如下。
一、决算报表不真实问题的整改情况:我单位今后会严格按照编制要求,根据账簿如实编制部门决算报表,做到数据真实准确、内容完整、账证相符、账实相符、账表相符、表表相符。
二、固定资产采购未严格按照预算执行问题的整改情况:我单位今后会做到固定资产采购在财政批复的采购预算范围内,有变动时及时报财政办理采购调整手续。
三、会计核算不规范问题的整改情况:我单位今后会规范会计核算工作,严格会计核算、正确使用会计科目。
四、其他应付款长期挂账问题的整改情况:我单位已对未处理的长期往来款进行梳理,分清情况,重新整合。其中部分不需支付的已转入事业基金;部分重新整合,进行重新分配使用。
五、对下属单位的固定资产管理监管不到位问题的整改情况:我单位已督促交通勘察设计室于2018年6月按规定办理了报废手续,经财政国资部门批准共申请报废了固定资产97826.09元,账务上也做了相应的调整。今后会进一步督促交通勘察设计室加强对固定资产的管理,对固定资产做好登记工作,定期对固定资产进行盘点,做到账物相符。
我单位对上述公告内容的真实性和准确性负责。
特此公告。
缙云县交通运输局
2018年10月