目 录
一、概况...............................................( 1 )
(一)部门职责......................................( 1 )
(二)机构设置......................................( 5 )
二、2022年度部门决算公开表.............................( 6 )
(一)收入支出决算总表..............................( 6 )
(二)收入决算表(分单位)............................( 6 )
(三)收入决算表(分科目)............................( 7 )
(四)支出决算表(分单位)............................( 7 )
(五)支出决算表(分科目)............................( 8 )
(六)财政拨款收入支出决算总表.......................( 9 )
(七)一般公共预算财政拨款支出决算表................( 10 )
(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表............( 11 )
(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..........( 11 )
(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表............( 11 )
(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表...............( 12 )
三、2022年度部门决算情况说明..........................( 12 )
(一)收入支出决算总体情况说明......................( 12 )
(二)收入决算情况说明..............................( 12 )
(三)支出决算情况说明..............................( 12 )
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明..............( 13 )
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........( 13 )
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......( 17 )
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明....( 17 )
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..( 19 )
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...........( 19 )
(十)机关运行经费支出说明..........................( 21 )
(十一)政府采购支出说明............................( 21 )
(十二)国有资产占有使用情况说明....................( 22 )
(十三)预算绩效情况说明............................( 22 )
四、名词解释...........................................( 27 )
五、附件...............................................( 32 )
一、概况
(一)部门职责
1、负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划和政策,起草有关规范性文件。组织编制全县水资源战略规划、全县重要流域(区域)综合规划、防洪规划等重大水利规划。
2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并组织和监督实施负责重要流域(区城)以及重大调水工程的水资源调度,组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,负责开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水、农村供水工作。
3、按规定拟订水利工程建设与管理的有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按规定权限审核规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
4、负责水资源保护有关工作。组织编制并实施水资源保护规划。负责饮用水水源保护有关工作,指导和监督地下水开发利用和地下水资源管理保护。
5、负责节约用水工作。拟订节约用水政策,组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度,组织、监督全县节约用水工作,牵头推动节水型社会建设工作。
6、指导水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理,对河流湖库和地下水实施监测。发布水文水资源信息情报预报和全县水资源公报。按规定组织开展水资源评价和水资源承载能力监测预警工作。负责水利信息化工作。
7、监督水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织水利基础设施网络建设。监督重要河流、水库、湖泊的治理、开发和保护。负责河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责低丘红壤治理工作。
8、监督水利工程建设与运行管理。组织实施重要水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实县直管工程运行和后续工程建设的有关政策措施,监督工程安全运行,组织工程验收有关工作,负责配套工程建设。按分工负责水利行业生态环境保护工作。负责水利建设与运行管理市场的监督管理。
9、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督和组织实施,组织实施水土流失的综合防治。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导县重点水土保持建设项目的实施。
10、指导农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造负责农村饮水安全工程建设与管理。组织开展节水灌溉有关工作组织开展农村水利改革创新和社会化服务体系建设。按规定组织开展水能资源调查评价,指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
11、负责水政监察和水行政执法,负责涉水违法事件的查处,调处水事纠纷。负责水利行业安全生产监督管理,指导水库、水电站大坝、农村水电站、河堤湖塘等水利工程的安全生产管理工作。组织实施水利工程建设的监督。
12、开展水利科技和教育工作。组织水利科学研究、科技推广与引进及合作交流。组织开展水利行业质量监督工作,监督实施水利行业的技术标准、规程规范、定额。
13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并组织实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水、梅汛台汛应急抢险的技术支撑工作。承担重要水工程调度工作。承担防洪保护区的洪水影响评价工作。组织拟订水灾害防御水利相关政策并监督实施。
14、完成县委、县政府交办的其他任务。
15、职能转变。切实加强水资源合理利用、优化配置和
节约保护,坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源水域和水利工程的管理保护,维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为经济社会发展提供水安全保障。坚持建管并重,加强水利工程管理工作。坚持深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革,推动水利领域“最多跑一次”改革向纵深发展。推动水利数字化转型,加快推进水利现代化
16、与县应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工
县应急管理局负责编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展并指导预案演练。按照分级负责的原则,组织开展自然灾害类应急救援;组织协调灾害应急救援工作,并按权限作出决定;协助县委县政府组织开展一般及以上事故和灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划,指导协调相关部门开展森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作;会同县自然资源和规划局、县水利局、县气象局、县林业局等有关部门建立统一的应急管理信息平台,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警,组织开展自然灾害综合风险评估。负责森林火情监测预警综合性工作,发布森林火险、火灾信息。
县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并组织实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流和重要水利工程防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水、梅汛台汛应急抢险的技术支撑工作。承担重要水工程调度工作。必要时,可以提请县应急管理局,以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。
(二)机构设置
从预算单位构成看,缙云县水利局部门决算包括:局本级决算。
纳入缙云县水利局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:没有二级单位预算。
二、2022年度部门决算公开表
三、2022年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计58,842.65万元,支出总计58,842.65万元,与2021年度相比,各减少40,462.22万元,下降40.75%。主要原因是:项目减少。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计58,036.56万元;包括财政拨款收入55,024.58万元(其中,一般公共预算29,736.85万元,政府性基金预算25,287.73万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计94.81%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入3,011.98万元,占收入合计5.19%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计57,659.84万元,其中基本支出2,493.1万元,占4.32%;项目支出55,166.75万元,占95.68%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计55,024.58万元,支出总计55,024.58万元,与2021年相比,各减少42,145.34万元,下降43.37%。主要原因是项目减少;财政拨款支出年初预算数40553.96万元,完成年初预算的135.68%,主要原因是年中项目追加。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出29,736.85万元,占本年支出合计的51.57%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1959.77万元,下降6.18%。主要原因是:项目减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出29,736.85万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出223.14万元,占0.75%;卫生健康(类)支出169.09万元,占0.57%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出19,079.98万元,占64.16%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0.27万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出10,103.6万元,占33.98%;住房保障(类)支出160.77万元,占0.54%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为32537.23万元,支出决算为29,736.85万元,完成年初预算的91.39%,主要原因是部分项目未支付。其中:
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为15.42万元,支出决算为23.19万元,完成年初预算的150.39%,决算数大于预算数的主要原因是离休人员发放标准调整。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为118.46万元,支出决算为133.30万元,完成年初预算的112.53%,决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为59.23万元,支出决算为66.65万元,完成年初预算的112.53%,决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为170.21万元,支出决算为169.09万元,完成年初预算的99.34%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动及退休导致缴费基数减少。
农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算为1725.18万元,支出决算为1940.09万元,完成年初预算的112.46%,决算数大于预算数的主要原因是人员增减、发放基数调整。
农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。年初预算为200万元,支出决算为200万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是按预算安排支出。
农林水支出(类)水利(款)水利工程运行和维护(项)。年初预算为0万元,支出决算为600万元,决算数大于预算数的主要原因是年中项目追加。
农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为150万元,支出决算为150万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是按预算安排支出。
农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)。年初预算为0万元,支出决算为294.07万元,决算数大于预算数的主要原因是年中项目追加。
农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)。年初预算为0万元,支出决算为2000万元,决算数大于预算数的主要原因是年中项目追加。
农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)。年初预算为108万元,支出决算为100.51万元,完成年初预算的93.06%,决算数小于预算数的主要原因是指标调整到乡镇。
农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为29085.75万元,支出决算为13439.37万元,完成年初预算的46.21%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金结转下年支付。
农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为0万元,支出决算为14.93万元,决算数大于预算数的主要原因是年中项目追加。
农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为741万元,支出决算为341万元,决算数小于预算数的主要原因是项目内容减少。
资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)年初预算为0万元,支出决算为0.27万元,决算数大于预算数的主要原因是年中项目追加。
自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为10103.60万元,决算数大于预算数的主要原因是年中项目追加。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为163.98万元,支出决算为160.77万元,完成年初预算的98.04%,决算数小于预算数的主要原因是人员增减。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,493.1万元,其中:
人员经费2,204.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费288.29万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出25,287.73万元,占本年支出合计的43.86%。与2021年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少40185.57万元,下降61.38%。主要原因是:项目减少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出25,287.73万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出8,287.73万元,占32.77%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出17,000万元,占67.23%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为8016.73万元,支出决算为25,287.73万元,完成年初预算的315.44%,主要原因是项目增加。其中:
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为16.73万元,支出决算为287.73万元,决算数大于预算数的主要原因年中项目追加。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为8000万元,支出决算为8000万元,决算数等于预算数的主要是按预算安排支出。
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为17000万元,决算数大于预算数的主要原因年中项目追加。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为14.09万元,支出决算为14.09万元,完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是按照财政预算安排支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2021年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是本年度未发生因公出国(境)费用;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.6万元,占18.45%,与2021年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是按照财政预算安排支出;公务接待费支出决算为11.49万元,占81.55%,与2021年度相比,减少0.29万元,下降2.46%,主要原因是严格执行中央八项规定,节约支出。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是年初未安排预算,本年也未发生因公出国(境)费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.6万元,支出决算为2.6万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是按照财政预算安排支出。
公务用车购置全年预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本年度未发生公务用车购置费。主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费全年预算数为2.6万元,支出决算为2.6万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是按照财政预算安排支出。主要用于执法用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
(3)公务接待费全年预算数为11.49万元,支出决算为11.49万元,完成全年预算的100%。国内公务接待115批次,累计1,148人次。用于接待上级及兄弟县市来缙进行检查、指导、联系工作,乡镇(街道)党委、政府来局公务活动等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是按照财政预算安排支出。其中:
外事接待支出0万元,接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出11.49万元,主要用于接待上级及兄弟县市来缙进行检查、指导、联系工作,乡镇(街道)党委、政府来局公务活动等支出。接待115批次,累计1,148人次。
(十)机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费年初预算数为266.01万元,支出决算为288.29万元,完成年初预算的108.38%,决算数大于预算数的主要原因人员增加;比2021年度增加10.38万元,增长3.74%,主要原因是人员增加。
(十一)政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额1,796.46万元,其中:政府采购货物支出78.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,717.55万元。授予中小企业合同金额1,717.55万元,占政府采购支出总额的95.61%。其中,授予小微企业合同金额1,717.55万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
(十二)国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日,缙云县水利局本级及所属各单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是指专项或调研等公务用车;单价100万元以上专用设备1台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,水利局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目39个,共涉及资金24143.75万元,占一般公共预算项目支出总额的88.62%。组织对2022年度缙云县县城排水防涝综合治理工程(缙云县好溪流域综合治理工程县城段)等6个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金17287.73万元,占政府性基金预算项目支出总额的68.36%。本年无国有资本经营预算项目。
组织对潜明水库引水工程(省补)、好溪流域综合治理工程-县城排水防涝综合治理工程等45个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出24143.75万元,政府性基金预算支出17287.73万元,国有资本经营预算支出0万元。其中,项目委托浙江水利水电工程审价中心等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,我县对工程建设全过程的文件资料进行系统全面的完善,把项目建设纳入县年度考核内容。同时制定项目绩效考核办法,将目前工程实施的情况与今后水利项目及资金补助挂钩。
组织对本部门开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,本年度取得了较好的绩效:水利投资不断扩大,保障和改善民生能力持续加强,水利发展活力不断激发,水利铁军作风不断向好,全县水旱灾害防御能力得到进一步提高,农田水利基础设施得到进一步完善,农村供水安全智能管理水平得到有效提升,水生态环境得到进一步改善,我县水利事业健康、科学、全面发展。
本年无下属部门。
2.部门决算中项目绩效自评结果
水利局在2022年度部门决算中反映潜明水库引水工程(省补)及好溪流域综合治理工程-县城排水防涝综合治理工程项目绩效自评结果。
潜明水库引水工程(省补)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为2660万元,执行数为2660万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:缙云县潜明水库引水项目批复概算为54851万元,其中工程部分投资额为48640万元,截至绩效自评之前已招标完成40839万元。通过项目实施,年度建设任务已完成。
项目支出绩效自评表 |
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( 2022年度) |
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项目名称 |
缙云县潜明水库引水工程 |
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主管部门 |
缙云县水利局 |
实施单位 |
缙云县好溪水利枢纽潜明水库开发有限公司 |
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项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
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年度资金总额 |
2660 |
2660 |
2660 |
100% |
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其中:当年财政拨款 |
2660 |
2660 |
2660 |
100% |
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上年结转资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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完成投资2660万元。 |
已完成。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
权重 |
得分 |
备注 |
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绩效指标 |
产出指标 |
项目建设质量合格率 |
100% |
100% |
50% |
50 |
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... |
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效益指标 |
完成投资数 |
≥2660万元。 |
完成投资2660万元。 |
50% |
50 |
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... |
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总分100 |
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自评结论 |
根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为2660万元,执行数为2660万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:缙云县潜明水库引水项目批复概算为54851万元,其中工程部分投资额为48640万元,截至绩效自评之前已招标完成40839万元。通过项目实施,年度建设任务已完成。 |
总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 |
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偏差原因分析及改进措施 |
好溪流域综合治理工程-县城排水防涝综合治理工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为10000万元,执行数为10000万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况::缙云县好溪流域综合治理项目批复概算为157079.61万元,其中工程部分投资额为52679.46万元,专项部分24897.9万元,截至绩效自评之前已招标完成66590万元。通过项目实施,年度建设任务已完成。
项目支出绩效自评表 |
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( 2022 年度) |
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项目名称 |
缙云县好溪流域综合治理工程—县城排水防涝综合治理工程 |
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主管部门 |
缙云县水利局 |
实施单位 |
缙云县水利水电建设管理有限公司 |
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项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
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年度资金总额 |
10000 |
10000 |
10000 |
100% |
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其中:当年财政拨款 |
10000 |
10000 |
10000 |
100% |
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上年结转资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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完成投资10000万元 |
已完成 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
权重 |
得分 |
备注 |
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绩效指标 |
产出指标 |
项目建设质量合格率 |
100% |
100% |
50% |
50 |
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... |
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效益指标 |
完成投资数 |
≥10000万元。 |
完成投资10000万元。 |
50% |
50 |
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... |
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总分100 |
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自评结论 |
根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为10000万元,执行数为10000万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况::缙云县好溪流域综合治理项目批复概算为157079.61万元,其中工程部分投资额为52679.46万元,专项部分24897.9万元,截至绩效自评之前已招标完成66590万元。通过项目实施,年度建设任务已完成。 |
总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 |
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偏差原因分析及改进措施 |
3. 财政评价项目绩效评价结果。
本部门没有开展财政评价项目绩效评价。
4. 部门评价项目绩效评价结果。
水利局在2022年度部门评价反映农村饮用水长效管理项目、2022年度省以上水利项目配套资金项目整体综合结论为优。(评价报告详见附件1-附件2)
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的职业年金支出。
20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
21.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
22.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出,包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。
23.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。
24.农林水支出(类)水利(款)抗旱(项):反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱,抗旱预案编制修订,抗旱物资购置管护,抗旱设施设备运行维护,抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。
25.农林水支出(类)水利(款)农村水利(项):反映农村水利项目支出。
26.农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项):反映江河湖库水系综合整治方面的支出,包括中小河流治理、江河湖库水系连通、小型水库除险补助等。
27.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
28.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展支出(项):反映出用于巩固脱贫衔接乡村振兴生产发展方面的支出。
29.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):反映出上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
30.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):反映出上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。
31.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于自然资源实务方面的支出。
32.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
33.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
34.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈方面的支出。
35.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用于土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
36.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
五、附件
2022年部门项目支出绩效自评结果清单 |
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预算单位 |
项目名称 |
自评结论 |
水利局 |
河道长效保洁经费 |
优秀 |
水利局 |
棠溪水库前期工作经费 |
优秀 |
水利局 |
农村饮用水长效管理 |
优秀 |
水利局 |
省以上水利项目配套资金 |
优秀 |
水利局 |
大洋水库伤残补助经费 |
优秀 |
水利局 |
缙云县新建水利服务站办公用房修缮项目 |
优秀 |
水利局 |
和泰城办公用房租金 |
优秀 |
水利局 |
水文业务(省补) |
优秀 |
水利局 |
水旱灾害防御(省补) |
优秀 |
水利局 |
防汛防旱及水文测报 |
优秀 |
水利局 |
水文测报能力提升(省补) |
优秀 |
水利局 |
水利维护养护项目 |
优秀 |
水利局 |
山塘水库白蚁防治项目 |
优秀 |
水利局 |
小型水库安全鉴定 |
优秀 |
水利局 |
山塘水库安全巡查 |
优秀 |
水利局 |
美丽河湖创建 |
优秀 |
水利局 |
美丽河湖创建(好溪水利风景区) |
优秀 |
水利局 |
缙云县小型水库工程设施维修养护(中央) |
优秀 |
水利局 |
水利工程标准化创建和维护(省补) |
优秀 |
水利局 |
“促返岗、保用工”专项资金 |
优秀 |
水利局 |
水利水电工程质量安全监督管理 |
优秀 |
水利局 |
缙云县美丽乡村水资源保障及水环境改造提升工程 |
优秀 |
水利局 |
悬腾坑水库项目 |
优秀 |
水利局 |
项目前期经费(2022年) |
优秀 |
水利局 |
小型水库除险加固工程(省补) |
优秀 |
水利局 |
棠溪水库工程前期工作(省补) |
优秀 |
水利局 |
丽水市生物栖息繁衍廊道(堰坝)生态化改造工程 |
优秀 |
水利局 |
陈坑水库项目(中央) |
优秀 |
水利局 |
潜明水库水源保护及生态修复工程 |
优秀 |
水利局 |
潜明水库引水工程(省补) |
优秀 |
水利局 |
好溪流域综合治理工程(省补) |
优秀 |
水利局 |
江南农耕好溪绿廊-缙云县好溪流域综合治理工程 |
优秀 |
水利局 |
水利科技推广(省补) |
优秀 |
水利局 |
缙云县农村饮用水应急抗旱救灾项目 |
优秀 |
水利局 |
水保水电监管(省补) |
优秀 |
水利局 |
农村饮用水工程管护(省补) |
优秀 |
水利局 |
缙云县农村饮用水应急抗旱救灾项目 |
优秀 |
水利局 |
涉林垦造耕地项目整改费用 |
优秀 |
水利局 |
垦造耕地工作经费 |
优秀 |
水利局 |
水资源管理 |
优秀 |
水利局 |
水资源节约与保护(省补) |
优秀 |
水利局 |
缙云县新川白木坑水库及配套水资源综合开发工程 |
优秀 |
水利局 |
缙云县大洋水库淹没区生态安全提升工程 |
优秀 |
水利局 |
缙云县浣溪水库除险加固工程 |
优秀 |
水利局 |
缙云县2022年山塘综合整治工程 |
优秀 |
水利局 |
浙江省好溪水利枢纽潜明水库一期工程项目化债 |
优秀 |
水利局 |
缙云县好溪流域综合治理—东渡段防洪堤水生态提升工程 |
优秀 |
水利局 |
缙云县大湖水库及配套水资源综合开发工程 |
优秀 |
水利局 |
缙云县潜明水库库区水源保护及生态修复工程 |
优秀 |
水利局 |
缙云县县城排水防涝综合治理工程(缙云县好溪流域综合治理工程县城段) |
优秀 |
附件1:2022年度农村饮用水长效管理项目自评报告.docx